2020年金雞鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況
2020年,我們在鎮(zhèn)黨委的正確領導及人大的監(jiān)督支持下,努力應對收入嚴峻形勢和支出巨大壓力,著力抓好預算執(zhí)行,推進民生實事,提高監(jiān)管實效,預算執(zhí)行情況良好,具體完成情況如下:
一、2020年,鎮(zhèn)財政預算收入2124.6萬元,其中:
(一)稅收收入1153.4萬元,完成預算的101.18%。
(二)體制補助收入738萬元,為預算的100.00%。
(三)均衡性轉移支付收入182萬元,為預算的101.11%。
(四)專項轉移支付收入30.6萬元,為預算的100.00%。
(五)其他收入20.6萬元,為預算的103.00%。
二、2020年,鎮(zhèn)財政預算支出2114.8萬元,其中:
(一)鎮(zhèn)一般公共財政預算鎮(zhèn)級安排支出2079.4萬元,為預算的100.01%,具體完成情況是:
1、一般公共服務支出568.6萬元,為預算的97.15%。
2、國防支出10.6萬元,為預算的96.36%。
3、公共安全支出206.5萬元,為預算的102.28%。
4、教育支出11.4萬元,為預算的94.21%。
5、文化體育與傳媒支出48.1萬元,為預算的120.85%。
6、社會保障和就業(yè)支出594萬元,為預算的105.73%。
7、衛(wèi)生健康支出307.6萬元,為預算的97.25%。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出63.1萬元,為預算的84.81%。
9、農林水事務支出195.4萬元,為預算的95.69%。
10、住房保障支出69.1萬元,為預算的102.67%。
11、災害防治及應急管理支出5萬元,為預算的100%。
(二)鎮(zhèn)專項轉移支付支出30.6萬元,為預算的100%。
(三)鎮(zhèn)上解支出4.8萬元。
總結2020年,鎮(zhèn)年初結余1.2萬元,稅收收入1153.4萬元,體制補助收入738萬元,均衡性轉移支付收入182萬元,專項轉移支付收入30.6萬元,其他收入20.6萬元,利息5.5萬元,收入類總計2131.3萬元。一般公共財政預算鎮(zhèn)級安排支出2079.4萬元,專項轉移支付支出30.6萬元,上解支出4.8萬元,支出類總計2114.8萬元。收支相抵后,2020年年終結余16.5萬元。
2021年金雞鎮(zhèn)財政預算草案
2021年,鎮(zhèn)繼續(xù)實行穩(wěn)中求進,適度從緊的財政指導思想和原則,在確保按時發(fā)放日常經費后,適當加大對基層組織建設、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出和公共安全等項目的投入。根據鎮(zhèn)的實際情況,鎮(zhèn)本級財政預算安排情況如下:
一、2021年,鎮(zhèn)財政預算收入2211.5萬元,其中:
(一)稅收收入1230萬元,增長6.64%。
(二)體制補助收入738萬元,與上年持平。
(三)均衡性轉移支付收入185萬元,增長1.65%。
(四)專項轉移支付收入29萬元,比上年減少5.23%。
(五)其他收入29.5萬元,增長43.20%。
二、2021年,鎮(zhèn)財政預算支出2228萬元,其中:
(一)鎮(zhèn)一般公共財政預算鎮(zhèn)級安排支出2199萬元,增長5.75%,具體安排情況如下:
1、一般公共服務支出657.7萬元,比上年增長15.67%。
2、國防支出16萬元,比上年增長50.94%。
3、公共安全支出245.8萬元,比上年增長19.03%。
4、教育支出14.1萬元,比上年增長23.68%。
5、文化體育與傳媒支出53.3萬元,比上年增長10.81%。
6、社會保障和就業(yè)支出616.1萬元,比上年增長3.72%。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出283.4萬元,比上年減少7.87%。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出71.7萬元,比上年增長13.63%。
9、農林水事務支出159.9萬元,比上年減少18.17%。
10、住房保障支出74萬元,比上年增長7.09%。
11、災害防治及應急管理支出7萬元,比上年增長40.00%。
(二)鎮(zhèn)專項轉移支付支出29萬元,比上年減少5.23%。
總結2021年,鎮(zhèn)稅收收入1230萬元,體制補助收入738萬元,均衡性轉移支付收入185萬元,專項轉移支付收入29萬元,其他收入29.5萬元,2020年結余資金16.5萬元,鎮(zhèn)財政可支配財力為2228萬元。一般公共財政預算鎮(zhèn)級安排支出2199萬元,專項轉移支付支出29萬元,總支出2228萬元,達到收支平衡。
2021年,鎮(zhèn)本級財政預算收、支形勢依然嚴峻??v觀2020年的收入情況,鎮(zhèn)稅源非常薄弱,如果不積極開拓稅源,鎮(zhèn)將難以完成本年度的財政預算目標,因此,要迎難而上,求真務實,并從以下幾方面做好工作:
一、培植和鞏固本地現有稅源,密切關注經濟結構、稅源結構、重點企業(yè)的變化,適時調整工作計劃。
二、繼續(xù)加大招商引資的力度,進一步利用本地閑置土地、廠房招商,引進稅源,搞活地方經濟。
三、切實做好依法征收,打擊偷稅騙稅的行為,查處漏稅,清繳欠稅,防止稅收的流失。
四、嚴格控制“三公經費”支出,優(yōu)化財政支出結構,集中財力確保民生支出和重點項目建設。