2017年 開平市統(tǒng)計局部門預(yù)算 目 錄 第一部分 開平市統(tǒng)計局(部門名稱)概況 一、主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2017年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市統(tǒng)計局概況 一、主要職責(zé) 開平市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能: (一)貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),完成國家、省、江門統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。 (二)制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃;建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系。 (三)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作,組織開展全市性的市情市力普查及有關(guān)專項調(diào)查;審核市直各有關(guān)部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。 (四)為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料,并對全市國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督,向市委、市人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。 (五)統(tǒng)一核定、管理、公布全市經(jīng)濟(jì)、社會、科技的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報;發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計信息。 (六)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系;指導(dǎo)各基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。 (七)管理或代為管理普查中心(城鄉(xiāng)調(diào)查隊),組織協(xié)調(diào)全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調(diào)查工作。 (八)承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 (一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:開平市統(tǒng)計普查中心(開平市城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊)。 (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:開平市統(tǒng)計局本級內(nèi)設(shè)4個部門機(jī)構(gòu),分別是:辦公室、業(yè)務(wù)股、農(nóng)村股、法規(guī)股。開平市統(tǒng)計局編制13人,實有12人,離退休9人。下屬事業(yè)單位編制5人,實有5人,離退休0人。 第二部分 2017年部門預(yù)算表 表1 收支總體情況表 單位名稱: 單位:萬元 收 入 支 出 項 目 2017年預(yù)算 項 目 2017年預(yù)算 一、財政撥款 504.13 一、基本支出 297.46 二、財政專戶撥款 17.84 二、項目支出 224.51 三、其他資金 三、單位經(jīng)營支出 本年收入合計 521.97 本年支出合計 521.97 四、上級補(bǔ)助收入 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級支出 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計 521.97 支出總計 521.97 注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱: 單位:萬元 項 目 2017年預(yù)算 一、預(yù)算撥款 504.13 一般公共預(yù)算撥款 504.13 基金預(yù)算撥款 二、財政專戶撥款 17.84 教育收費 其他財政收入撥款 17.84 三、其他資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入 本年收入合計 521.97 四、上級補(bǔ)助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 收 入 總 計 521.97 表3 支出總體情況表 單位名稱: 單位:萬元 項 目 2017年預(yù)算 一、基本支出 298.76 工資福利支出 195.08 一般商品和服務(wù)支出 27.55 對個人和家庭的補(bǔ)助 72.91 其他資本性支出等 1.92 二、項目支出 224.51 日常運轉(zhuǎn)類項目 政府購買服務(wù)類項目 其他類項目 224.51 科技研發(fā)類項目 基本建設(shè)類項目 補(bǔ)助企事業(yè)類項目 信息化運維類項目 專項業(yè)務(wù)類項目 因公出國(境)項目 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 本 年 支 出 合 計 521.97 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 五、上繳上級支出 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 支 出 總 計 521.97 表4 財政撥款收支總體情況表 單位名稱: 單位:萬元 收 入 支 出 項 目 2017年預(yù)算 項 目 2017年預(yù)算 一、一般公共預(yù)算 500.14 一、一般公共預(yù)算 500.14 二、政府性基金預(yù)算 二、政府性基金預(yù)算 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 本年收入合計 500.14 本年支出合計 500.14 表5 一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 單位名稱: 單位:萬元 功能科目名稱 一般公共預(yù)算支出 小計 其中:基本支出 項目支出 合 計 521.97 297.46 224.51 [201]—般公共服務(wù)支出 435.31 210.80 224.51 [20105]統(tǒng)計信息事務(wù) 435.31 210.80 224.51 [ 2010501]行政運行 155.22 155.22 0.00 [2010507] 專項普查活動 94.23 0.00 94.23 [2010508] 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 72.36 0.00 72.36 [2010550] 事業(yè)運行 55.58 55.58 0.00 [2010599] 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 57.92 0.00 57.92 [208]社會保障和就業(yè)支出 57.39 57.39 0.00 [20805]行政事業(yè)單位離退休 56.71 56.71 0.00 [2080501]歸口管理的行政單位離退休 38.20 38.20 0.00 [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 18.52 18.52 0.00 [20899] 其他社會保障和就業(yè)支出 0.68 0.68 0.00 [2089901] 其他社會保障和就業(yè)支出 0.68 0.68 0.00 [210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 11.86 11.86 0.00 [21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療 11.86 11.86 0.00 [2101101] 行政單位醫(yī)療 9.65 9.65 0.00 [2101102] 事業(yè)單位醫(yī)療 2.21 2.21 0.00 [221] 住房保障支出 17.41 17.41 0.00 [22102] 住房改革支出 17.41 17.41 0.00 [2210201] 住房公積金 17.41 17.41 0.00 表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 單位名稱: 單位:萬元 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 2017本年預(yù)算 合 計 297.46 [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 [301]工資福利支出 212.49 [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 [30101]基本工資 44.68 [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 [30102]津貼補(bǔ)貼 86.72 [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 [30103]獎金 11.06 [50102]社會保障繳費 [30104]社會保障繳費 31.06 [50102]社會保障繳費 [30107]績效工資 12.75 [50103]住房公稅金 [30113]住房公稅金 17.41 [50199]其他工資福利支出 [30199] 其他工資福利支出 8.82 [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 [302]商品和服務(wù)支出 27.55 [50201]辦公經(jīng)費 [30228]工會經(jīng)費 0.51 [50201]辦公經(jīng)費 [30229]福利費 0.14 [50201]辦公經(jīng)費 [30239]其他交通費用 9.12 [50206]公務(wù)接待費 [30217]公務(wù)接待費 1.20 [50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 4.60 [50299]其他商品和服務(wù)支出 [30299]其他商品和服務(wù)支出 11.99 [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) [310]資本性支出 1.92 [50306]設(shè)備購置 [31002]辦公設(shè)備購置 1.92 [509]對個人和家庭的補(bǔ)助 [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 55.5 [50905]離退休費 [30302]退休費 38.20 [50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 17.30 表7 一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 單位名稱: 單位:萬元 政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 2017本年預(yù)算 合 計 188.39 [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 [301]工資福利支出 10.36 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 10.36 [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 [302]商品和服務(wù)支出 135.03 [50201]辦公經(jīng)費 [30239]其他交通費用 1.45 [50202]會議費 [30215]會議費 1.50 [50203]培訓(xùn)費 [30216]培訓(xùn)費 12.08 [50209]維修(護(hù))費 [30213]維修(護(hù))費 2.00 [50299]其他商品和服務(wù)支出 [30299]其他商品和服務(wù)支出 119.45 [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) [310]資本性支出 3 [50306]設(shè)備購置 [31002]辦公設(shè)備購置 3 [509]對個人和家庭的補(bǔ)助 [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 40 [50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 40 表8 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 單位名稱: 單位:萬元 項 目 2017年預(yù)算 行政經(jīng)費 291.66 “三公”經(jīng)費 5.80 其中:(一)因公出國(境)支出 0 (二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 4.60 1.公務(wù)用車購置 0 2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 4.50 (三)公務(wù)接待費支出 1.20 注: 1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。 表9 2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 單位名稱: 單位:萬元 功能科目名稱 政府性基金預(yù)算支出 小計 其中:基本支出 項目支出 本表無數(shù)據(jù) 注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。 表10 2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位名稱: 金額:萬元 支出項目類別 (資金使用單位) 總計 財 政 撥 款 財政專戶 撥款 其他資金 合計 一般 公共預(yù)算 政府性 基金預(yù)算 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 開平市統(tǒng)計局 1 2 3 4 5 6 7 合計 297.46 297.46 297.46 表11 2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 單位名稱: 金額:萬元 支出項目類別 (資金使用單位) 總計 財 政 撥 款 財政專戶撥款 其他資金 績效目標(biāo) 合計 一般 公共預(yù)算 政府性 基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 開平市統(tǒng)計局 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 224.51 206.67 206.67 17.84 90.50 第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2017年本部門收入預(yù)算521.70萬元,比上年增加64.16萬元,增加14.02%,主要原因是:增加第三次農(nóng)業(yè)普查 “兩員”補(bǔ)貼60萬元收入;支出預(yù)算521.70萬元,比上年增加64.16萬元,增加14.02%,主要原因是:增加第三次農(nóng)業(yè)普查 “兩員”補(bǔ)貼60萬元支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障和就業(yè)增加5.65萬元支出。 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5.80萬元,比上年減少5.9萬元,下降50.43%,主要原因是按照厲行節(jié)約要求,節(jié)約經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費4.6萬元,比上年減少2.9萬元,下降38.67%,主要原因是:由于公車改革、汽車保有量由2016年3輛減少到2輛,公務(wù)用車運行維護(hù)費減少;公務(wù)接待費1.2萬元,比上年減少3萬元,下降71.43%,主要原因是:按照財政部門調(diào)減經(jīng)費支出要求,壓縮公務(wù)接待費。 三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況 2017年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排29.47萬元,比上年增加1.8萬元,增長6.5%,主要原因是在職人員增加,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出相應(yīng)增加。其中:工會經(jīng)費0.51萬元,福利費0.14萬元,其他交通費用9.12萬元,辦公設(shè)備購置費1.92萬元,公務(wù)接待費1.20萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費4.60萬元,其他商品和服務(wù)支出11.99萬元等。 四、政府采購情況 2017年本部門政府采購安排4.92萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4.92萬元。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2017年3月23日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于辦理公務(wù)、機(jī)要通信、處置突發(fā)事件等公務(wù)活動);沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備以及單價100萬元以上的專用設(shè)備。 六、預(yù)算績效信息公開情況 2017年本部門實行預(yù)算績效目標(biāo)的項目有一個,為全國第三次農(nóng)業(yè)普查項目,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款90.50萬元。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。 二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 (來源:開平市統(tǒng)計局)
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