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    2017年 開平市統(tǒng)計局部門預(yù)算
    發(fā)布日期:2017-03-23 11:39
    來源:本站
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    2017年

    開平市統(tǒng)計局部門預(yù)算

     

     


     

    第一部分  開平市統(tǒng)計局(部門名稱)概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  2017年部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

    九、政府性基金預(yù)算支出情況表

    十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  開平市統(tǒng)計局概況

     

    一、主要職責(zé)

    開平市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能:

    (一)貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),完成國家、省、江門統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。

    (二)制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃;建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系。

    (三)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作,組織開展全市性的市情市力普查及有關(guān)專項調(diào)查;審核市直各有關(guān)部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。

    (四)為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料,并對全市國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督,向市委、市人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

    (五)統(tǒng)一核定、管理、公布全市經(jīng)濟(jì)、社會、科技的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報;發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計信息。

    (六)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系;指導(dǎo)各基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。

    (七)管理或代為管理普查中心(城鄉(xiāng)調(diào)查隊),組織協(xié)調(diào)全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調(diào)查工作。

    (八)承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    (一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:開平市統(tǒng)計普查中心(開平市城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊)。

    (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:開平市統(tǒng)計局本級內(nèi)設(shè)4個部門機(jī)構(gòu),分別是:辦公室、業(yè)務(wù)股、農(nóng)村股、法規(guī)股。開平市統(tǒng)計局編制13人,實有12人,離退休9人。下屬事業(yè)單位編制5人,實有5人,離退休0人。


    第二部分  2017年部門預(yù)算表

                                                 

     

       1

    收支總體情況表

    單位名稱:

                                           單位:萬元

     

     

     

    2017年預(yù)算

    項 目

    2017年預(yù)算

    一、財政撥款

    504.13

    一、基本支出

    297.46

    二、財政專戶撥款

    17.84

    二、項目支出

    224.51

    三、其他資金


    三、單位經(jīng)營支出






    本年收入合計

    521.97

    本年支出合計

    521.97





    四、上級補(bǔ)助收入


    四、對附屬單位補(bǔ)助支出


    五、附屬單位上繳收入


    五、上繳上級支出


    六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額


    六、結(jié)轉(zhuǎn)下年






    收入總計

    521.97

    支出總計

    521.97

    注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    收入總體情況表

    單位名稱:                                              單位:萬元

     

    2017年預(yù)算

    、預(yù)算撥款

    504.13

    一般公共預(yù)算撥款

    504.13

    基金預(yù)算撥款


    二、財政專戶

    17.84

    教育收費


    其他財政收入

    17.84

    三、其他資金


    事業(yè)收入


    事業(yè)單位經(jīng)營收入


    其他收入




    本年收入合計

    521.97



    四、上級補(bǔ)助收入


    五、附屬單位上繳收入


    六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額




       

    521.97


                                                                                            3

    支出總體情況表

    單位名稱:                                                                                                                 單位:萬元

     

    2017年預(yù)算

    一、基本支出

    298.76

    工資福利支出

    195.08

    一般商品和服務(wù)支出

    27.55

    對個人和家庭的補(bǔ)助

    72.91

    其他資本性支出等

    1.92



    二、項目支出

    224.51

    日常運轉(zhuǎn)類項目


    政府購買服務(wù)類項目


    其他類項目

    224.51

    科技研發(fā)類項目


    基本建設(shè)類項目


    補(bǔ)助企事業(yè)類項目


    信息化運維類項目


    專項業(yè)務(wù)類項目


    因公出國(境)項目


    信息系統(tǒng)建設(shè)類項目




    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出




         

    521.97



    四、對附屬單位補(bǔ)助支出


    五、上繳上級支出


    六、結(jié)轉(zhuǎn)下年




       

    521.97


                                                                                                            4

    財政撥款收支總體情況表

    單位名稱:

               單位:萬元

     

     

     

    2017年預(yù)算

     

    2017年預(yù)算

    、一般公共預(yù)算

    500.14

    、一般公共預(yù)算

    500.14

    二、政府性基金預(yù)算


    二、政府性基金預(yù)算


    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算


    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算






    本年收入合計

    500.14

    本年支出合計

    500.14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                             5

    一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

    單位名稱:                                                                         單位:萬元

    功能科目名稱

    一般公共預(yù)算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

     

    521.97

    297.46

    224.51

    [201]—般公共服務(wù)支出

    435.31

    210.80

    224.51

    [20105]統(tǒng)計信息事務(wù)

    435.31

    210.80

    224.51

    [ 2010501]行政運行

    155.22

    155.22

    0.00

     [2010507] 專項普查活動

    94.23

    0.00

    94.23

     [2010508] 統(tǒng)計抽樣調(diào)查

    72.36

    0.00

    72.36

     [2010550] 事業(yè)運行

    55.58

    55.58

    0.00

     [2010599] 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

    57.92

    0.00

    57.92

    [208]社會保障和就業(yè)支出

    57.39

    57.39

    0.00

    [20805]行政事業(yè)單位離退休

    56.71

    56.71

    0.00

    [2080501]歸口管理的行政單位離退休

    38.20

    38.20

    0.00

    [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    18.52

    18.52

    0.00

          [20899] 其他社會保障和就業(yè)支出

    0.68

    0.68

    0.00

            [2089901] 其他社會保障和就業(yè)支出

    0.68

    0.68

    0.00

     [210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    11.86

    11.86

    0.00

         [21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療

    11.86

    11.86

    0.00

            [2101101] 行政單位醫(yī)療

    9.65

    9.65

    0.00

            [2101102] 事業(yè)單位醫(yī)療

    2.21

    2.21

    0.00

    [221] 住房保障支出

    17.41

    17.41

    0.00

         [22102] 住房改革支出

    17.41

    17.41

    0.00

            [2210201] 住房公積金

    17.41

    17.41

    0.00

     

     

     

     

     

                                                                                                             

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                          6

    一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    單位名稱:                                                                           單位:萬元

    政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

    部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

    2017本年預(yù)算


     

    297.46

    [501]機(jī)關(guān)工資福利支出

    [301]工資福利支出

    212.49

    [50101]工資獎金津補(bǔ)貼

    [30101]基本工資

    44.68

    [50101]工資獎金津補(bǔ)貼

    [30102]津貼補(bǔ)貼

    86.72

    [50101]工資獎金津補(bǔ)貼

    [30103]獎金

    11.06

    [50102]社會保障繳費

      [30104]社會保障繳費

    31.06

    [50102]社會保障繳費

      [30107]績效工資

    12.75

    [50103]住房公稅金

    [30113]住房公稅金

    17.41

    [50199]其他工資福利支出

      [30199] 其他工資福利支出

    8.82

    [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

    [302]商品和服務(wù)支出

    27.55

    [50201]辦公經(jīng)

    [30228]工會經(jīng)

    0.51

    [50201]辦公經(jīng)

    [30229]福利費

    0.14

    [50201]辦公經(jīng)

    [30239]其他交通費用

    9.12

    [50206]公務(wù)接待費

    [30217]公務(wù)接待費

    1.20

    [50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費

    [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費

    4.60

    [50299]其他商品和服務(wù)支出

    [30299]其他商品和服務(wù)支出

    11.99

    [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

    [310]資本性支出

    1.92

    [50306]設(shè)備購

    [31002]辦公設(shè)備購

    1.92

    [509]對個人和家庭的補(bǔ)助

    [303]對個人和家庭的補(bǔ)助

    55.5

    [50905]離退休

    [30302]退休費

    38.20

    [50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

    [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

    17.30

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                   7

    一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    單位名稱:                                                                               單位:萬元

    政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類

    部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

    2017本年預(yù)算


     

    188.39

    [501]機(jī)關(guān)工資福利支出

    [301]工資福利支出

    10.36

    [50199]其他工資福利支出

    [30199]其他工資福利支出

    10.36

    [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

    [302]商品和服務(wù)支出

    135.03

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30239]其他交通費用

    1.45

    [50202]會議費

    [30215]會議費

    1.50

    [50203]培訓(xùn)費

    [30216]培訓(xùn)費

    12.08

    [50209]維修(護(hù))費

    [30213]維修(護(hù))費

    2.00

    [50299]其他商品和服務(wù)支出

    [30299]其他商品和服務(wù)支出

    119.45

    [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

    [310]資本性支出

    3

    [50306]設(shè)備購置

    [31002]辦公設(shè)備購

    3

    [509]對個人和家庭的補(bǔ)助

    [303]對個人和家庭的補(bǔ)助

    40

    [50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

    [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

    40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                             8

    一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

    單位名稱:                                                                        單位:萬元

     

    2017年預(yù)算

    行政經(jīng)費

    291.66

    三公經(jīng)費

    5.80

    其中:(一)因公出國(境)支出

    0

    )公務(wù)用車購及運行維護(hù)支出

    4.60

    1.公務(wù)用車購

    0

    2.公務(wù)用車運行維護(hù)費

    4.50

    (三)公務(wù)接待費支出

    1.20



    注:

    1、行政經(jīng)費包括:1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會費、福利費、物業(yè)管理費、常維修費、專用材料費、一般購費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范 2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購費(包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。

    2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

     

     

     

     

     

     

                                                                                                            9

    2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

    單位名稱:                                                         單位:萬元

    功能科目名稱

    政府性基金預(yù)算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

    本表無數(shù)據(jù)




    注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。

     

     

     

     

                                                                                                            10

    2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    單位名稱:                                                                                金額:萬元

    支出項目類別

    (資金使用單位)

    總計

             

    財政專戶

    其他資金

    合計

    一般

    公共預(yù)算

    政府性

    基金預(yù)算

    國有資本

    經(jīng)營預(yù)算

    開平市統(tǒng)計局

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    297.46

    297.46

    297.46





























     

     

     

     

     

     

     11

    2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

    單位名稱:                                                        金額:萬元

    支出項目類別

    (資金使用單位)

    總計

             

    財政專戶

    其他資金

    效目標(biāo)

    合計

    一般

    公共預(yù)算

    政府性

    基金預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

    開平市統(tǒng)計局

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計

    224.51

    206.67

    206.67



    17.84


    90.50



















     

     

     

     

    第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

     

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    2017年本部門收入預(yù)算521.70萬元,比上年增加64.16萬元,增加14.02%,主要原因是:增加第三次農(nóng)業(yè)普查 “兩員”補(bǔ)貼60萬元收入;支出預(yù)算521.70萬元,比上年增加64.16萬元,增加14.02%,主要原因是:增加第三次農(nóng)業(yè)普查 “兩員”補(bǔ)貼60萬元支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障和就業(yè)增加5.65萬元支出。

    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5.80萬元,比上年減少5.9萬元,下降50.43%,主要原因是按照厲行節(jié)約要求,節(jié)約經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費4.6萬元,比上年減少2.9萬元,下降38.67%,主要原因是:由于公車改革、汽車保有量由2016年3輛減少到2輛,公務(wù)用車運行維護(hù)費減少;公務(wù)接待費1.2萬元,比上年減少3萬元,下降71.43%,主要原因是:按照財政部門調(diào)減經(jīng)費支出要求,壓縮公務(wù)接待費。

    三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

        2017年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排29.47萬元,比上年增加1.8萬元,增長6.5%,主要原因是在職人員增加,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出相應(yīng)增加。其中:工會經(jīng)費0.51萬元,福利費0.14萬元,其他交通費用9.12萬元,辦公設(shè)備購置費1.92萬元,公務(wù)接待費1.20萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費4.60萬元,其他商品和服務(wù)支出11.99萬元等。

    四、政府采購情況

        2017年本部門政府采購安排4.92萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4.92萬元。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年3月23日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于辦理公務(wù)、機(jī)要通信、處置突發(fā)事件等公務(wù)活動);沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備以及單價100萬元以上的專用設(shè)備。

    六、預(yù)算績效信息公開情況

    2017年本部門實行預(yù)算績效目標(biāo)的項目有一個,為全國第三次農(nóng)業(yè)普查項目,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款90.50萬元。

     

     

     

     

     

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

    二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    六、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

     

                                                                                                                              (來源:開平市統(tǒng)計局)

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