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    撰寫時間:2023-01-11
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    關(guān)于開平市2022年財政預算調(diào)整方案的報告

    ——在開平市第十七屆人大常委會第六次會議上

    開平市財政局局長 余彥斌

      主任、各位副主任,各位委員:

      今年全市財政預算經(jīng)市十七屆人民代表大會第二次會議批準后,在預算執(zhí)行過程中,我市地方財政預算執(zhí)行情況與年初預算相比差距較大,根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》《中華人民共和國預算法》等相關(guān)規(guī)定,受市人民政府委托,特向市人大常委會報告開平市2022年財政預算調(diào)整方案,請予審議。

      一、2022年一般公共預算調(diào)整方案

      (一)調(diào)減全市地方一般公共預算收入

      受新冠肺炎疫情及減稅降費政策等因素影響,2022年地方一般公共預算收入由年初預算332,273萬元調(diào)整為308,246萬元,由增長5%調(diào)整為負增長2.59%(可比增長0.5%),比年初預算減少24,027萬元。其中:稅收收入由年初預算209,448萬元調(diào)整為156,839萬元,由增長10%調(diào)整為負增長17.63%(可比負增長12.16%),比年初預算減少52,609萬元;非稅收入由年初預算122,825萬元調(diào)整為151,407萬元,由負增長2.55%調(diào)整為增長20.12%,比年初預算增加28,582萬元。

      市本級地方一般公共預算收入由年初預算158,824萬元調(diào)整為173,786萬元,增長率由0.03%調(diào)整為9.46%,比年初預算增加14,962萬元。其中:稅收收入由年初預算35,999萬元調(diào)整為22,379萬元,由增長10%調(diào)整為負增長31.62%,比年初預算減少13,620萬元;非稅收入由年初預算122,825萬元調(diào)整為151,407萬元,由負增長2.55%調(diào)整為增長20.12%,比年初預算增加28,582萬元。

      (二)調(diào)增全市一般公共預算支出

      全市一般公共預算支出由年初預算525,268萬元調(diào)整為566,454萬元,增長率由1.14%調(diào)整為9.07%,比年初預算增加41,186萬元。

      市本級一般公共預算支出由年初預算452,263萬元調(diào)整為490,306萬元,由負增長1.61%調(diào)整為增長6.66%,比年初預算增加38,043萬元。

      (三)調(diào)增調(diào)入資金

      調(diào)入資金由年初預算3,800萬元調(diào)整為12,669萬元,主要來源包括:財政專戶結(jié)余資金4,438萬元、預算單位實有賬戶存量資金5,420萬元、國有資本經(jīng)營預算結(jié)余資金2,809萬元。

      二、2022年政府性基金預算調(diào)整方案

      (一)調(diào)減政府性基金預算收入

      全市政府性基金預算收入由年初預算392,800萬元調(diào)整為117,675萬元,由增長85.36%調(diào)整為負增長44.47%,比年初預算減少275,125萬元。調(diào)整的收入項目包括:

      1.國土出讓相關(guān)收入由年初預算380,000萬元調(diào)整為103,129萬元,由增長99.43%調(diào)整為負增長45.88%,比年初預算減少276,871萬元。調(diào)減的主要原因是:今年受房地產(chǎn)市場不景氣影響,全市土地出讓情況不及年初預期。其中:

      (1)國有土地使用權(quán)出讓收入由年初預算360,000萬元調(diào)整為94,205萬元,由增長126.51%調(diào)整為負增長40.73%,比年初預算減少265,795萬元。

      (2)國有土地收益基金收入由年初預算18,000萬元調(diào)整為8,113萬元,由負增長40.25%調(diào)整為負增長73.29%,比年初預算減少9,887萬元。

      (3)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入由年初預算2,000萬元調(diào)整為811萬元,由增長62.73%調(diào)整為負增長34.01%,比年初預算減少1,189萬元。

      2.城市基礎設施配套費收入由年初預算7,000萬元調(diào)整為7,740萬元,由負增長55.89%調(diào)整為負增長51.22%,比年初預算增加740萬元。

      3.污水處理費收入由年初預算4,600萬元調(diào)整為5,359萬元,增長率由3.53%調(diào)整為20.62%,比年初預算增加759萬元。

      4.其他政府性基金收入調(diào)整為247萬元,年初預算無此項安排,調(diào)增的主要原因是企業(yè)補繳工業(yè)用水附加費收入247萬元。

      (二)調(diào)減政府性基金預算支出

      全市政府性基金預算支出由年初預算463,566萬元調(diào)整為328,917萬元,由增長33.25%調(diào)整為負增長5.45%,比年初預算減少134,649萬元。調(diào)整的支出項目包括:

      1.國土出讓相關(guān)收入安排的支出由年初預算345,088萬元調(diào)整為102,628萬元,由增長71.71%調(diào)整為負增長48.93%,比年初預算減少242,460萬元。其中:

      (1)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出由年初預算325,088萬元調(diào)整為93,704萬元,由增長92.18%調(diào)整為負增長44.61%,比年初預算減少231,384萬元。

      (2)國有土地收益基金安排的支出由年初預算18,000萬元調(diào)整為8,113萬元,由負增長41.09%調(diào)整為負增長73.45%,比年初預算減少9,887萬元。

      (3)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出由年初預算2,000萬元調(diào)整為811萬元,由增長58.23%調(diào)整為負增長35.84%,比年初預算減少1,189萬元。

      2.城市基礎設施配套費安排的支出由年初預算7,000萬元調(diào)整為7,750萬元,由負增長56.17%調(diào)整為負增長51.47%,比年初預算增加750萬元。

      3.污水處理費安排的支出由年初預算4,600萬元調(diào)整為5,359萬元,增長率由5%調(diào)整為22.32%,比年初預算增加759萬元。

      4.彩票公益金安排的支出由年初預算1,455萬元調(diào)整為2,107萬元,增長率由132.43%調(diào)整為236.58%,比年初預算增加652萬元。

      5.彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出由年初預算35萬元調(diào)整為92萬元,由負增長50.7%調(diào)整為增長29.58%,比年初預算增加57萬元。此項全部是上級補助資金安排的支出,預算執(zhí)行過程中,上級補助資金增加,支出相應增加。

      6.國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出調(diào)整為12萬元,年初無此項預算。此項全部是上級補助資金安排的支出,預算執(zhí)行過程中,上級補助資金增加,支出相應增加。

      7.大中型水庫移民后期扶持基金支出由年初預算2,226萬元調(diào)整為3,298萬元,增長率由27.86%調(diào)整為89.43%,比年初預算增加1,072萬元。此項是上級補助資金安排的支出,預算執(zhí)行過程中,上級補助資金增加,支出相應增加。

      8.小型水庫移民扶助基金安排的支出調(diào)整為67萬元,年初無此項預算。此項全部是上級補助資金安排的支出,預算執(zhí)行過程中,上級補助資金增加,支出相應增加。

      9.大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出調(diào)整為10萬元,年初無此項預算。此項全部是上級補助資金安排的支出,預算執(zhí)行過程中,上級補助資金增加,支出相應增加。

      10.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出由年初預算90,000萬元調(diào)整為191,247萬元,由負增長21.74%調(diào)整為增長66.3%。增支的主要原因是:年中上級下達我市專項債券資金101,000萬元,支出相應增加。

      11.債務付息支出由年初預算13,161萬元調(diào)整為16,187萬元,增長率由47.25%調(diào)整為81.1%,比年初預算增加3,026萬元。此項列支省級下達我市專項債券的應付利息。

      12.債務發(fā)行費用支出由年初預算1萬元調(diào)整為160萬元,由負增長99.39%調(diào)整為負增長1.84%,比年初預算增加159萬元。此項列支省級下達我市專項債券的應付發(fā)行費用。

      三、2022年國有資本經(jīng)營預算調(diào)整方案

      (一)調(diào)增國有資本經(jīng)營預算支出

      全市國有資本經(jīng)營預算支出由754萬元調(diào)整為1,745萬元,由負增長97.77%調(diào)整為負增長94.83%,比年初預算增加991萬元。增支的主要原因是:根據(jù)市政府批復,在2022年國有資本經(jīng)營預算中追加國有企業(yè)發(fā)展資金1,000萬元。

      (二)調(diào)減調(diào)出資金

      調(diào)出資金由3,800萬元調(diào)整為2,809萬元,主要是根據(jù)國有資本經(jīng)營預算預計收支情況,將預計結(jié)余2,809萬元調(diào)出至一般公共預算反映。

      四、2022年社會保險基金預算調(diào)整方案

      2022年,全市社會保險基金預算收入由年初預算474,854萬元調(diào)整為519,161萬元,增長率由8.47%調(diào)整為18.59%,比年初預算增加44,307萬元;加上上年滾存結(jié)余204,881萬元,全年收入總計724,042萬元。

      2022年,全市社會保險基金預算支出由年初預算323,683萬元調(diào)整為330,973萬元,增長率由1.51%調(diào)整為3.79%,比年初預算增加7,290萬元;加上上解上級支出132,427萬元,支出總計463,400萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余260,642萬元。(具體詳見附件《開平市2022年社會保險基金預算調(diào)整草案》)

      五、2022年地方政府債務余額調(diào)整方案

      2022年底,我市地方政府債務余額調(diào)整為1,096,239萬元,比年初預算增加190,893萬元,增長21.09%。其中:一般債務517,369萬元,比年初預算增加563萬元,增長0.11%;專項債務578,870萬元,比年初預算增加190,330萬元,增長48.99%。

      附件

    開平市2022年社會保險基金預算調(diào)整草案

      根據(jù)《關(guān)于做好2022年社會保險基金預算調(diào)整工作的通知》(粵社保函〔2022〕209號)的要求,結(jié)合我市相關(guān)社會保險基金收支實際情況,現(xiàn)對我市2022年社會保險基金預算進行調(diào)整,現(xiàn)將有關(guān)預算調(diào)整事項說明如下:

      一、2022年社會保險基金預算調(diào)整范圍

      2022年社會保險基金預算調(diào)整范圍包括:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等七項社會保險基金,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和工傷保險屬于省級統(tǒng)籌險種,失業(yè)保險、職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險屬于江門市級統(tǒng)籌險種,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險屬于開平市統(tǒng)籌險種,各項社?;痤A算調(diào)整在相應的統(tǒng)籌層級報送同級人大審議。

      二、預算調(diào)整情況

      (一)社會保險基金預算收入調(diào)整情況

      2022年,全市社會保險基金預算收入由年初預算474,854萬元調(diào)整為519,161萬元,增長率由8.47%調(diào)整為18.59%,比年初預算增加44,307萬元;加上上年滾存結(jié)余204,881萬元,全年收入總計724,042萬元。

      1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入預算調(diào)整情況

      企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入由年初預算266,165萬元調(diào)整為274,575萬元,增長率由11.38%調(diào)整為14.9%,比年初預算增加8,410萬元;加上歷年滾存結(jié)余13,272萬元,全年收入總計287,847萬元。

      2.工傷保險基金收入預算調(diào)整情況

      工傷保險基金收入由年初預算5,254萬元調(diào)整為5,480萬元,增長率由1.82%調(diào)整為6.2%,比年初預算增加226萬元;加上歷年滾存結(jié)余2,721萬元,全年收入總計8,201萬元。

      3.失業(yè)保險基金收入預算調(diào)整情況

      失業(yè)保險基金收入由年初預算5,539萬元調(diào)整為10,378萬元,增長率由115.44%調(diào)整為303.66%,比年初預算增加4,839萬元;加上歷年滾存結(jié)余15,825萬元,全年收入總計26,203萬元。

      4.職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收入預算調(diào)整情況

      職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收入由年初預算63,993萬元調(diào)整為92,524萬元,增長率由6.73%調(diào)整為54.31%,比年初預算增加28,531萬元;加上歷年滾存結(jié)余47,467萬元,全年收入總計139,991萬元。

      5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預算調(diào)整情況

      機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入由年初預算51,582萬元調(diào)整為54,313萬元,增長率由6.7%調(diào)整為12.35%,比年初預算增加2,731萬元;加上歷年滾存結(jié)余4,118萬元,全年收入總計58,431萬元。

      6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預算調(diào)整情況

      城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入由年初預算35,228萬元調(diào)整為34,798萬元,由負增長1.54%調(diào)整為負增長2.74%,比年初預算減少430萬元;加上歷年滾存結(jié)余69,581萬元,全年收入總計104,379萬元。

      7.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入預算調(diào)整情況

      城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入預算47,093萬元,無調(diào)整;加上歷年滾存結(jié)余51,897萬元,全年收入總計98,990萬元。

      (二)社會保險基金預算支出調(diào)整情況

      2022年,全市社會保險基金預算支出由年初預算323,683萬元調(diào)整為330,973萬元,增長率由1.51%調(diào)整為3.79%,比年初預算增加7,290萬元;加上上解上級支出132,427萬元,支出總計463,400萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余260,642萬元。

      1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出預算調(diào)整情況

      企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出由年初預算266,165萬元調(diào)整為268,696萬元,增長率由7.33%調(diào)整為8.35%,比年初預算增加2,531萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余19,151萬元。

      2.工傷保險基金支出預算調(diào)整情況

      工傷保險基金支出由年初預算5,254萬元調(diào)整為5,260萬元,增長率由2.78%調(diào)整為2.9%,比年初預算增加6萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余2,941萬元。

      3.失業(yè)保險基金支出預算調(diào)整情況

      失業(yè)保險基金支出由年初預算8,196萬元調(diào)整為12,017萬元,增長率由229.69%調(diào)整為383.39%,比年初預算增加3,821萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余14,186萬元。

      4.職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金支出預算調(diào)整情況

      職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金支出由年初預算57,136萬元調(diào)整為58,733萬元,由負增長0.39%調(diào)整為增長2.39%,比年初預算增加1,597萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余81,258萬元。

      5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預算調(diào)整情況

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出由年初預算48,826萬元調(diào)整為48,611萬元,由負增長2.22%調(diào)整為負增長2.65%,比年初預算減少215萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余9,820萬元。

      6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預算調(diào)整情況

      城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預算為29,688萬元,無調(diào)整。收支相抵,年終滾存結(jié)余74,691萬元。

      7.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出預算調(diào)整情況

      城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出年初預算40,395萬元,無調(diào)整。收支相抵,年終滾存結(jié)余58,595萬元。


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