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開平市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2016年財政預(yù)算草案的報告
——2016年2月2日在開平市
第十五屆人民代表大會第六次會議上
開平市財政局局長 肖章興
各位代表:
我受市人民政府委托,向大會報告開平市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案,請予審議。
一、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,我市財政部門深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和十八大精神,緊緊圍繞“奮發(fā)圖強(qiáng)、改革攻堅、提質(zhì)發(fā)展”的工作主線,堅持“穩(wěn)增長”和“控支出”并重,積極深化改革,全力助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和民生事業(yè)改善,財政經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市地方一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)215,356萬元,完成年初預(yù)算的101.16%,比上年(按可比口徑,下同)增收16,474萬元,增長8.28%(按自然口徑比上年增收21,828萬元,增長11.28%)。其中,稅收收入實現(xiàn)155,171萬元,完成年初預(yù)算的100.48%,增長10.53%;非稅收入實現(xiàn)60,185萬元(含跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅收入,下同),完成年初預(yù)算的102.96%,增長2.89%。全市一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)336,475萬元,完成年初預(yù)算的108.26%,比上年增支65,739萬元,增長24.28%。2015年全市地方一般公共預(yù)算收入加上上級補助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等,減去一般公共預(yù)算支出及各項上解支出后,實現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。
市本級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)93,398萬元,完成年初預(yù)算的113.74%,比上年增收12,135萬元,增長14.93%。其中,稅收收入實現(xiàn)33,213萬元,完成年初預(yù)算的140.35%,增長45.87%;非稅收入實現(xiàn)60,185萬元,完成年初預(yù)算的102.96%,增長2.89%。市本級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)286,758萬元,完成年初預(yù)算的109.81%,比上年增支61,585萬元,增長27.35%。2015年市本級一般公共預(yù)算收入加上上級補助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等,減去市本級一般公共預(yù)算支出及各項上解支出后,實現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。
(二)全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)41,823萬元,完成經(jīng)市第十五屆人大常委會第三十一次會議審議通過調(diào)整預(yù)算(下同)的117.18%,比上年減收6,472萬元,減少13.40%。全市政府性基金收入加上上級補助17,656萬元和上年結(jié)余31,723萬元,總財力為91,202萬元。全市政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)67,960萬元,完成調(diào)整預(yù)算的147.92%,比上年增支14,863萬元,增長27.99%??傌斄εc支出相抵,結(jié)余23,242萬元。
(三)全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)17,186萬元,完成年度預(yù)算的248.42%,比上年增收5,304萬元,增長44.64%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)17,186萬元,完成預(yù)算的248.42%,比上年增支5,304萬元,增長44.64%,全部統(tǒng)籌安排在一般公共預(yù)算的教育支出及社會保障和就業(yè)支出科目反映。
(四)全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)146,949萬元,完成年度預(yù)算的108.50%,比上年增加16,603萬元,增長12.74%。全市社會保險基金預(yù)算收入加上上年結(jié)余193,567萬元,收入總計340,516萬元。全市社會保險基金預(yù)算支出143,054萬元,完成年度預(yù)算的108.21%,比上年增加17,700萬元,增長14.12%;上解上級支出5,818萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余191,644萬元。
(五)2015年市本級財政預(yù)算“三公”經(jīng)費[1]執(zhí)行情況(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)
2015年,市本級財政“三公”經(jīng)費支出2,795萬元,比上年減支932萬元,減少25.01%。其中:
1、因公出國(境)費用24萬元,增支3萬元,增長14.29%。此項增支是因為:在全市2015年因公出國(境)費用不超過上年實績的情況下,追加市本級預(yù)算指標(biāo)11萬元;
2、公務(wù)接待費用827萬元,減支686萬元,減少45.34%;
3、公務(wù)用車費用1,944萬元,減支249萬元,減少11.35%。
以上快報數(shù)在決算編制中可能還會有所調(diào)整,決算完成后再報市人大常委會審批。
(六)2015年財政主要工作和成效
1、廣開源、穩(wěn)增長,強(qiáng)化組織收入。財政部門通過推進(jìn)部門聯(lián)動機(jī)制,將財政收入任務(wù)分部門、分稅種、分鎮(zhèn)(街)進(jìn)行細(xì)化分解、層層落實,積極協(xié)調(diào)國稅、地稅、國土等征管部門,完善部門聯(lián)動,形成征管合力,做到目標(biāo)細(xì)化、任務(wù)硬化、責(zé)任剛化,促使全市地方一般公共預(yù)算收入首次突破20億元。
2、惠民生、保重點,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行中央及上級關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定,控制行政經(jīng)常性經(jīng)費和“三公經(jīng)費”支出,做好公車改革和辦公用房清理。并想方設(shè)法統(tǒng)籌調(diào)度資金,全力確保工資、機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)、民生民本及重點支出的需要,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全市民生支出達(dá)到239,145萬元,比上年增支47,098萬元,增長24.52%;其中,十件民生實事支出34,175萬元,比上年增支2,352萬元,增長10.78%。
(1)辦好人民滿意的教育。投入117,231萬元,支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。其中,安排資金11,480萬元,保障本市的中小學(xué)生免費義務(wù)教育的同時,還落實進(jìn)城務(wù)工人員子女免費接受義務(wù)教育政策,實現(xiàn)義務(wù)教育全免費;落實學(xué)生交通補貼320萬元和教師崗位津貼4,432萬元,改善農(nóng)村邊遠(yuǎn)山區(qū)學(xué)生學(xué)習(xí)和教師生活條件;補助1589名普通高中和330名中職高中貧困學(xué)生助學(xué)金586萬元,落實對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的補助政策;撥付1,405萬元,落實中職全面免學(xué)費政策,支持現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展。
(2)繼續(xù)完善公共衛(wèi)生體系。投入51,249萬元,促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。其中,統(tǒng)籌19,540萬元,落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策,提高財政補助標(biāo)準(zhǔn);安排19,821萬元,支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面實施國家基本藥物制度,深入推進(jìn)公立醫(yī)院醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
(3)提高社會保障水平和促進(jìn)就業(yè)。投入社會保障資金 65,151萬元,提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金和企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平,全面推進(jìn)社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),建立城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)低限制度,加大對殘疾人、三無人員、低保戶、五保戶、孤兒、高齡等特殊群體的保障力度。投入就業(yè)補助資金1,001萬元,實施更加積極的就業(yè)政策,全面落實就業(yè)促進(jìn)與援助政策,實施符合條件的退役士兵免費參加職業(yè)教育和技能培訓(xùn)政策,支持高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
(4)加大 “三農(nóng)”投入。投入39,150萬元,著力解決“三農(nóng)”問題。一是大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。財政投資1,336萬元建設(shè)第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.07萬畝,投資451萬元開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。安排資金2,185萬元,切實改善水利設(shè)施狀況,擴(kuò)大農(nóng)田有效灌溉面積,有效改善農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件。二是加快建設(shè)現(xiàn)代新農(nóng)村。投入資金2,096萬元,支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村改水、飲水安全和水電增效擴(kuò)容改造等,加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境治理。同時,確保落實基層組織經(jīng)費保障政策,兌現(xiàn)村(社區(qū))干部補助資金1,331萬元,離任村干部補貼767萬元,村(社區(qū))干部參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助753萬元。三是促進(jìn)農(nóng)民增收。貫徹落實財政惠農(nóng)補貼政策,及時兌現(xiàn)各項財政惠農(nóng)補貼資金。其中,兌現(xiàn)農(nóng)村危房補助資金48萬元、農(nóng)機(jī)購置補貼500萬元、生態(tài)公益林補償資金305萬元、政策性涉農(nóng)保險補充項目保險保費600萬元、種糧直補和農(nóng)資綜合直補資金4,277萬元等。
(5)支持文化體育事業(yè)發(fā)展。投入3,785萬元,支持文化大發(fā)展大繁榮,促進(jìn)體育事業(yè)全面發(fā)展。其中,安排資金3,210萬元發(fā)展文化事業(yè),落實“五館”免費開放[2],支持廣電新聞出版事業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)重點文物和世界文化遺產(chǎn)保護(hù),開展送文化下鄉(xiāng)(進(jìn)社區(qū))等公益性文化活動,推進(jìn)博物館遷建工程和鎮(zhèn)(街)高標(biāo)準(zhǔn)綜合文化站建設(shè),加快建設(shè)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系;安排資金575萬元發(fā)展體育事業(yè),加強(qiáng)公共體育設(shè)施建設(shè),完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)級全民健身體育廣場建設(shè),實施國民體質(zhì)測試,促進(jìn)群眾體育與競技體育協(xié)調(diào)發(fā)展。
(6)改善城鄉(xiāng)住房條件。投入1,878萬元,著力改善城鄉(xiāng)居民住房條件。其中,撥付資金1,431萬元,完成274套保障性住房建設(shè),讓保障性安居工程惠及更多城鎮(zhèn)困難群眾;撥付資金447萬元,實施128戶農(nóng)村危舊房改造工程,讓更多農(nóng)村困難群眾住上安全結(jié)實的新房。
3、搭平臺、提效率,加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是加快構(gòu)建區(qū)域交通網(wǎng),打好新一輪“交通大會戰(zhàn)”。籌集資金49,766萬元,推進(jìn)環(huán)城公路、深茂鐵路開平段和江羅、中開、高恩等高速公路項目,加快325國道改線工程,推動城鄉(xiāng)交通道路改造。二是大力支持完善城市公共服務(wù)設(shè)施,促進(jìn)城區(qū)功能提升和品質(zhì)提高。投入21,471萬元,推進(jìn)金山公園改造、城區(qū)市政項目和綠化維護(hù)改造,完善城鄉(xiāng)生活垃圾處理項目和污水管網(wǎng)建設(shè)。三是繼續(xù)支持翠山湖園區(qū)開發(fā)建設(shè)。認(rèn)真落實園區(qū)財政管理體制,共投入各級財政資金10,116萬元,促進(jìn)園區(qū)加快發(fā)展。四是支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,為涵養(yǎng)稅源、培植新的經(jīng)濟(jì)增長點提供資金支持。撥付先進(jìn)(裝備)制造業(yè)專項扶持資金252萬元,支持先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展;撥付赤坎古鎮(zhèn)保護(hù)開發(fā)項目資金803萬元、旅游發(fā)展專項資金116萬元、高端旅游項目發(fā)展專項資金840萬元,推動旅游業(yè)升級發(fā)展;組織35家企業(yè)申報上級扶持項目資金8,322萬元,已到位資金26,379萬元,培育實體經(jīng)濟(jì)。
4、立制度、推改革,創(chuàng)新體制機(jī)制。一是完善政府預(yù)算編制體系。首次實現(xiàn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算同時提交市人代會審議,預(yù)算編報完整性進(jìn)一步提高。二是開展新一輪鎮(zhèn)級財政管理體制改革。制定新一輪《開平市鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案》,核定鎮(zhèn)級剛性支出由14,341萬元提高到39,491萬元,市對鎮(zhèn)的體制補助由3,164萬元提高到7,331萬元,總體收入市鎮(zhèn)分成率由71:29調(diào)整為68:32,并提高超額完成收入任務(wù)的返還比例,既保障各鎮(zhèn)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的財力,又進(jìn)一步加大激勵鎮(zhèn)級經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是繼續(xù)深化國庫集中支付管理改革。重點細(xì)化教育資金的管理使用,將21所學(xué)校及教育財務(wù)結(jié)算中心納入國庫集中支付范圍;各鎮(zhèn)(街)所有行政事業(yè)單位全面實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政集中支付改革,并實現(xiàn)市鎮(zhèn)支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng);財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革工作有序開展。四是加強(qiáng)預(yù)算基礎(chǔ)管理工作。試編市本級2014年度權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告,加快政府會計核算改革;市本級共60個一級預(yù)算單位首次向社會公開2015年部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算情況,進(jìn)一步提高預(yù)算透明度;開展市直行政單位、參公及公益一類事業(yè)單位存量資金清理工作,收繳資金15,653萬元,盤活資金5,600萬元。五是擴(kuò)大項目預(yù)算績效評價范圍。市本級單位參評項目共40個,涉及申報預(yù)算金額43,000萬元,核減項目預(yù)算金額30,313萬元,核減率達(dá)72%,進(jìn)一步提高資金使用效益。六是健全監(jiān)督管理機(jī)制。強(qiáng)化財政投資評審,審核的工程項目預(yù)結(jié)算共893項,送審造價240,560萬元,審定造價211,135萬元,核減29,425萬元,核減率為12.23%;開展涉農(nóng)資金專項整治行動、省財政一般性轉(zhuǎn)移支付[3]資金監(jiān)督檢查、盤活財政存量資金工作專項檢查等,進(jìn)一步規(guī)范財經(jīng)秩序。同時,完善地方政府債務(wù)管理制度及風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,防范和控制財政風(fēng)險。
二、2016年財政預(yù)算草案
2016年是全面實施“十三五”規(guī)劃的開局之年,科學(xué)合理地編制好2016年財政預(yù)算,對推動各項財政工作上一新臺階具有重要意義。2016年我市預(yù)算和財政工作的總體要求是:認(rèn)真貫徹上級的決策部署,緊緊圍繞市委提出“創(chuàng)新引領(lǐng)、主動作為、協(xié)同奮進(jìn)”的工作主線,繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),依法依規(guī)理財,加大力度盤活財政存量資金,加強(qiáng)基本公共服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)預(yù)算績效管理,提高財政透明度,強(qiáng)化財政風(fēng)險防控,加快建立現(xiàn)代財政制度,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
按照新修訂的《預(yù)算法》要求,我們逐步完善和細(xì)化財政預(yù)算草案,今年增加6項內(nèi)容一并提交本次會議審議。新增的內(nèi)容具體包括:市本級一般公共預(yù)算安排的基本支出情況、全市政府性基金預(yù)算各項收支預(yù)算、全市社會保險基金預(yù)算各險種的預(yù)算、市本級財政重點支出預(yù)算及重大投資項目預(yù)算、市本級財政對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算和市本級政府債務(wù)預(yù)算等。
(一)2016年一般公共預(yù)算草案
1、全市地方一般公共預(yù)算安排
2016年,全市地方一般公共預(yù)算收入安排232,584萬元,比上年增加17,228萬元,增長8.00%。其中,稅收收入170,688萬元,增長10.00%;非稅收入61,896萬元,增長2.84%。
2016年,全市地方一般公共預(yù)算收入安排232,584萬元,加上上級補助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余等,減除各項上解支出和預(yù)計年末結(jié)余后,2016年全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排364,687萬元,比上年增加28,212萬元,增長8.38%。
2、市本級一般公共預(yù)算安排
2016年,市本級一般公共預(yù)算收入安排96,704萬元,比上年增加3,306萬元,增長3.54%。其中,稅收收入34,808萬元,增長4.80%;非稅收入61,896萬元,增長2.84%。
2016年市本級一般公共預(yù)算收入安排96,704萬元,加上上級轉(zhuǎn)移性收入、鎮(zhèn)上解市收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余,減去各項上解支出、補助鎮(zhèn)支出和預(yù)計年末結(jié)余后,2016年市本級一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排317,688萬元,比上年增加30,930萬元,增長10.79%。主要的支出項目包括:
(1)一般公共服務(wù)支出23,479萬元,增加5,215萬元,增長28.55%,占一般公共預(yù)算支出的7.39%。增加的主要因素是:①新增小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地扶持專項資金1,000萬元;②工資制度改革調(diào)資,人員經(jīng)費增加4,281萬元。
(2)教育支出87,471萬元,減少43萬元,減少0.05%,占一般公共預(yù)算支出的27.54%。減少的主要因素是:①2015年為達(dá)到教育支出的法定考核要求,將教師的住房公積金6,477萬元和醫(yī)療保障繳費4,075萬元調(diào)整到教育支出反映,而2016年預(yù)算的教育支出不包含此部分;②2015年實際支出87,514萬元中,包含上級追加14,507萬元。如剔除以上因素,2015年預(yù)算比上年實際支出增加25,016萬元,增長40.05%。增加的主要因素是:①人員經(jīng)費增加5,890萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)項目6,769萬元;③省市財政對市縣提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)11,072萬元。
(3)社會保障和就業(yè)支出67,202萬元,增加9,503萬元,增長16.47%,占一般公共預(yù)算支出的21.15%。增加的主要因素是:省市財政對市縣提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)19,661萬元。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33,799萬元,增加1,124萬元,增長3.44%,占一般公共預(yù)算支出的10.64%。增加的主要因素是:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險增加336萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)項目2,866萬元。
(5)農(nóng)林水支出29,649萬元,增加4,067萬元,增長15.90%,占一般公共預(yù)算支出的9.33%。增加的主要因素是:省市財政對市縣提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)13,630萬元。
(6)住房保障支出6,325萬元,增加2,233萬元,增長54.57%,占一般公共預(yù)算支出的1.99%。增加的主要因素是:2016年預(yù)算包含教師住房公積金7,209萬元,而2015年實際支出中,教師住房公積金6,477萬元安排在教育支出反映。
2016年開平市本級一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)表
由于市本級一般公共預(yù)算的財力有限,按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則,仍有45,059萬元的項目支出未納入預(yù)算。主要包括:一般公共服務(wù)支出6,556萬元、科學(xué)技術(shù)支出6,412萬元、社會保障和就業(yè)支出5,306萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,139萬元、農(nóng)林水支出16,469萬元和住房保障支出5,000萬元等。
3、市本級一般公共預(yù)算安排的基本支出情況
2016年,市本級一般公共預(yù)算安排的基本支出為146,608萬元,比上年增加7,292萬元,增長5.23%。其中,人員經(jīng)費安排141,121萬元,增加7,162萬元,增長5.35%;公用經(jīng)費安排5,487萬元,增加130萬元,增長2.43%。具體包括:
1、工資福利支出111,847萬元,增加7,421萬元,增長7.11%;
2、對個人和家庭的補助29,274萬元,減少259萬元,減少0.88%;
3、商品和服務(wù)支出5,487萬元,增加130萬元,增長2.43%。
(二)2016年全市政府性基金預(yù)算草案
2016年,全市政府性基金預(yù)算收入安排58,821萬元,比上年增加16,998萬元,增長40.64%。全市政府性基金收入加上上年結(jié)余23,242萬元和調(diào)入資金33,000萬元,總財力為115,063萬元。根據(jù)政府性基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和??顚S迷瓌t,2016年全市政府性基金預(yù)算支出安排114,678萬元,比上年增加46,718萬元,增長68.74%。具體包括:
1、國有土地使用權(quán)出讓收入28,690萬元,增加14,080萬元,增長96.37%;支出安排60,722萬元,增加45,417萬元,增長296.75%;
2、國有土地收益基金收入5,750萬元,增加2,827萬元,增長96.72%;支出安排8,983萬元,減少6,103萬元,減少211.91%;
3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入560萬元,增加76萬元,增長15.70%;支出安排1,476萬元,減少1,467萬元,減少49.85%;
4、城市公用事業(yè)附加收入3,506萬元,減少1,113萬元,減少24.10%;支出安排3,439萬元,增加255萬元,增長8.01%;
5、彩票公益金收入917萬元,減少2萬元,減少0.22%;支出安排2,067萬元,減少216萬元,減少9.46%;
6、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入16,830萬元,增加4,130萬元,增長32.52%;支出安排23,139萬元,增加9,719萬元,增長72.42%;
7、新增建設(shè)用地有償使用費全部為上級補助收入,從上年結(jié)余8,714萬元中安排支出6,548萬元,減少16,995萬元,減少72.19%;
8、大中型水庫移民后期扶持基金全部為上級補助收入,從上年結(jié)余6,015萬元中安排支出4,895萬元,增加1,676萬元,增長52.07%;
9、小型水庫移民后期扶持基金全部為上級補助收入,從上年結(jié)余78萬元中安排支出78萬元,增加22萬元,增長39.29%;
10、散裝水泥專項資金收入110萬元,減少29萬元,減少20.86%,此項無安排支出;
11、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費收入85萬元,上年無此項收入;支出安排98萬元,上年無此項支出;
12、污水處理費收入2,373萬元,減少287萬元,減少10.79%;支出安排3,159萬元,增加980萬元,增長44.97%;
13、大中型水庫庫區(qū)基金全部為上級補助收入,從上年結(jié)余75萬元中安排支出74萬元,此項上年無支出。
由于政府性基金預(yù)算的財力有限,按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則,仍有65,741萬元的國土支出暫付款未納入預(yù)算。
(三)2016年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2016年,全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排22,486萬元,比上年增加5,300萬元,增長30.84%;全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排22,486萬元,比上年增加5,300萬元,增長30.84%,全部統(tǒng)籌安排在一般公共預(yù)算的教育支出及社會保障和就業(yè)支出科目反映。
(四)2016年全市社會保險基金預(yù)算草案
2016年,全市社會保險基金預(yù)算收入安排188,255萬元,比上年增加41,306萬元,增長28.11%;全市社會保險基金預(yù)算收入加上上年結(jié)余190,780萬元,收入總計379,035萬元。全市社會保險基金預(yù)算支出安排184,574萬元,比上年增加41,520萬元,增長29.02%;上解上級支出6,096萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余188,365萬元。各險種的收支安排具體如下:
1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入63,880萬元,支出76,516萬元;
2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入19,537萬元,支出14,067萬元;
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入34,421萬元,支出33,669萬元;
4、居民基本醫(yī)療保險基金收入28,144萬元,支出25,082萬元;
5、工傷保險基金收入1,415萬元,支出1,372萬元;
6、失業(yè)保險基金收入3,055萬元,支出1,920萬元;
7、生育保險基金收入1,073萬元,支出1,314萬元;
8、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險基金收入36,730萬元,支出36,730萬元。
(五)2016年市本級財政預(yù)算“三公”經(jīng)費安排情況(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)
2016年,市本級財政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費共2,936萬元,比上年增加141萬元,增長5.04%。其中:
1、因公出國(境)費用66萬元,增加42萬元,增長175.00%。此項增加是因為:2015年預(yù)留僑務(wù)工作專項經(jīng)費56萬元在財政專戶反映,2016年此項安排48萬元,并調(diào)整到一般公共預(yù)算反映。剔除此因素,2016年預(yù)算比上年減少6萬元,減少25.00%;
2、公務(wù)接待費用1,429萬元,增加602萬元,增長72.79%;此項增加是因為:2015年市統(tǒng)籌專項經(jīng)費(含市接待經(jīng)費)650萬元在財政專戶反映,2016年此項安排838萬元,并調(diào)整到一般公共預(yù)算反映。剔除此因素,2016年預(yù)算比上年減少236萬元,減少28.54%;
3、公務(wù)用車費用1,441萬元,減少503萬元,減少25.87%。
(六)2016年市本級重點支出和重大投資項目的預(yù)算安排情況
1、基本公共服務(wù)均等化[4]十項支出共安排140,417萬元,比上年減少41,359萬元,減少22.75%。減少的主要原因是上年實績包含上級補助資金。具體的項目如下:
(1)公共教育支出安排65,799萬元,減少12,740萬元,減少16.22%;
(2)公共衛(wèi)生支出安排13,757萬元,增加2,446萬元,增長21.62%;
(3)公共文化體育支出安排683萬元,減少315萬元,減少31.56%;
(4)公共交通支出安排107萬元,減少1,711萬元,減少94.11%;
(5)公共安全支出安排14,720萬元,減少8,595萬元,減少36.86%;
(6)生活保障支出安排31,966萬元,增加912萬元,增長2.94%;
(7)住房保障支出安排1,365萬元,減少37萬元,減少2.64%;
(8)就業(yè)保障支出安排1,795萬元,減少9,512萬元,減少84.12%;
(9)醫(yī)療保障支出安排9,350萬元,減少10,690萬元,減少53.34%;
(10)生態(tài)環(huán)保支出安排875萬元,減少1,117萬元,減少56.07%。
2、重大投資項目預(yù)算共安排39,176萬元,比上年增加7,754萬元,增長24.68%。包括:臺開快速路開平南線(開平市新水線(X552)市區(qū)改線工程1,950萬元、臺開快速路開平西線(省道S274線開平市市區(qū)改線工程)15,870萬元、臺開快速路開平東線(開平市環(huán)城公路(東環(huán)段)工程)10,100萬元、鎮(zhèn)級污水處理廠建設(shè)經(jīng)費4,000萬元、開平市金山公園景觀改造工程項目(二期)600萬元、開平市梁金山生活垃圾填埋場整治工程350萬元、潭江西路長堤改造工程800萬元、開平市中醫(yī)院遷建專項資金1,000萬元、看守所遷建工程3,896萬元和開平市博物館建設(shè)項目610萬元。
(七)市本級財政對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算安排情況
2016年,市對鎮(zhèn)補助安排9,008萬元,比上年預(yù)算9,891萬元減少883萬元,減少8.93%。主要包括:實施生態(tài)激勵型財政機(jī)制獎勵資金1,000萬元、對翠山湖的各項補助支出1,955萬元、鎮(zhèn)級污水處理費支出670萬元和各鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出2,200萬元等。
(八)市本級政府債務(wù)預(yù)算情況
2015年底,我市本級政府投融資未償還本金合計272,078萬元,2016年需償還投融資債務(wù)本息合計5,316萬元,至2016年底,未償還本金余額268,604萬元。地方政府債務(wù)率[5]為56.00%,地方政府負(fù)債率[6]為10.05%。
三、革新理念,扎實工作
確保2016年財政預(yù)算任務(wù)完成
按照市委十二屆六次全會提出的目標(biāo),結(jié)合今年我市預(yù)算和財政工作的總體要求,為確保完成全年財政預(yù)算任務(wù),實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行,我們將認(rèn)真做好以下工作:
(一)按照穩(wěn)定增長根本要求,處理好“總量”與“質(zhì)量”的關(guān)系
進(jìn)一步加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的預(yù)測分析,科學(xué)安排全年收入計劃,涵養(yǎng)稅源,爭取收入總量、質(zhì)量雙增長。一是積極組織財政收入。嚴(yán)格收入目標(biāo)考核責(zé)任制,明確收入征管部門和鎮(zhèn)(街)的責(zé)任,形成各部門、各單位齊抓共管收入工作的良好局面。規(guī)范土地出讓金收支管理,從嚴(yán)控制非稅收入緩減免審批。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展,加強(qiáng)財源建設(shè)。落實好“營改增”[7]等結(jié)構(gòu)性減稅政策,支持?jǐn)U大消費需求,改善消費環(huán)境。推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,繼續(xù)加大對工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的投入力度,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)培育。
(二)找準(zhǔn)公共財政著力方向,處理好“支出”和“效益”的關(guān)系
厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”,堅持集中財力辦大事,把更多財政資源用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。持續(xù)加大民生投入力度,保障底線民生,優(yōu)先發(fā)展教育,落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和養(yǎng)老體系建設(shè),深化醫(yī)療衛(wèi)生改革,加大社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)財政支持力度,促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。2016年市本級財政預(yù)算安排十項民生實事支出35,797萬元,比上年增加1,622萬元,增長4.75%。同時,繼續(xù)增強(qiáng)城市經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能環(huán)保和區(qū)域綜合交通樞紐建設(shè)等重大領(lǐng)域投資力度,構(gòu)建“一帶五區(qū)”產(chǎn)業(yè)布局,拓展發(fā)展新空間。
(三)順應(yīng)財稅改革整體要求,處理好“規(guī)范”與“創(chuàng)新”的關(guān)系
以貫徹落實新修訂的《預(yù)算法》為中心,全面推進(jìn)依法理財,提升自主創(chuàng)新能力,增強(qiáng)財政管理活力。一是研究建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制[8],探索編制三年滾動財政預(yù)算,改進(jìn)大額專項資金管理模式。二是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作,細(xì)化政府預(yù)算和部門預(yù)算公開內(nèi)容。三是加強(qiáng)預(yù)算支出管理。按照國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌使用的要求,從項目資金、重點科目資金、部門資金、存量資金和債務(wù)資金等5方面加強(qiáng)統(tǒng)籌,提高資金使用效益;試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告[9];開展第四批財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革,擴(kuò)大監(jiān)管范圍;逐步完善鎮(zhèn)級財政資金管理,通過系統(tǒng)信息或?qū)嵉貦z查的形式,規(guī)范鎮(zhèn)級國庫集中支付操作業(yè)務(wù)。四是推進(jìn)地方政府性債務(wù)管理改革,把地方政府債務(wù)納入全口徑預(yù)算,完善地方政府債務(wù)管理制度及風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,實現(xiàn)“借、用、還”相統(tǒng)一,防范和控制財政風(fēng)險。
(四)把握運行增效管理目標(biāo),處理好“轉(zhuǎn)型”與“績效”的關(guān)系
要積極運用財政杠桿作用,撬動政府職能轉(zhuǎn)型,并提高財政資金使用績效。創(chuàng)新公共產(chǎn)品供給模式,積極推動利用PPP模式[10]鼓勵社會資本參與公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),穩(wěn)步推進(jìn)政府向社會力量購買公共服務(wù)工作。加強(qiáng)專項資金管理,明確方向、突出重點、體現(xiàn)整合,完善分配運作方式,更多的采取基金化、市場化運作模式,推進(jìn)因素法分配。建立績效管理制度體系,創(chuàng)新考評方法,強(qiáng)化績效評價及應(yīng)用。
各位代表!新一年,我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,強(qiáng)化進(jìn)取意識、機(jī)遇意識和責(zé)任意識,振奮精神,開拓進(jìn)取,扎實工作,爭取全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成,為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)!
名詞釋義:
1、“三公”經(jīng)費:即用財政撥款開支的因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。
2、“五館”免費開放:圖書館、文化館、美術(shù)館、博物館和紀(jì)念館免費開放。
3、轉(zhuǎn)移支付:轉(zhuǎn)移支付?是政府間的一種補助。是以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎(chǔ),以實現(xiàn)各地公共服務(wù)?水平的均等化為主旨,而實行的一種財政資金?轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。轉(zhuǎn)移支付?類型包括:①一般轉(zhuǎn)移支付?,主要是對地方的財力補助,不指定用途,地方可自主安排支出;②專項轉(zhuǎn)移支付?,主要服務(wù)于特定政策目標(biāo),地方政府應(yīng)當(dāng)按照中央政府?規(guī)定的用途使用資金。
4、基本公共服務(wù)均等化:是指在基本公共服務(wù)領(lǐng)域盡可能使公民享有同樣的權(quán)利,享受的基本公共服務(wù)水平大致相當(dāng),其特點是基本權(quán)益性、公共負(fù)擔(dān)性、政府負(fù)責(zé)性、公平性、公益性和普惠性。包括5個公共(公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共交通、公共安全)和5個保障(生活保障、住房保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障、生態(tài)環(huán)保)共10個方面。
5、地方政府債務(wù)率=債務(wù)余額/可支配財力×100%,警戒線為100%)
6、地方政府負(fù)債率=債務(wù)余額/地區(qū)生產(chǎn)總值×100%,警戒線為10%)
7、“營改增”:是營業(yè)稅改增值稅?的簡稱。自2012年8月1日起組織實施試點,范圍逐步擴(kuò)大。目前,我市納入“營改增”試點的行業(yè)包括:電信業(yè)、郵政業(yè)、廣播影視業(yè)、交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
8、跨年度預(yù)算平衡機(jī)制:跨年度預(yù)算平衡機(jī)制是對現(xiàn)行單一年度預(yù)算平衡機(jī)制的一種改進(jìn),是指在財政預(yù)算編制、執(zhí)行等環(huán)節(jié),建立健全跨年度的、合理的平衡機(jī)制,實施依法征稅,硬化支出預(yù)算約束,更好地發(fā)揮財政宏觀調(diào)控作用。其主要內(nèi)容:一是預(yù)算編制要考慮跨年度平衡。財政收支預(yù)算因政策需要可編列赤字,但應(yīng)在政策推出后分年彌補。二是規(guī)范超收的使用和短收的彌補。預(yù)算執(zhí)行中如出現(xiàn)超收,超收收入當(dāng)年原則上不安排支出,用于削減財政赤字、化解政府性債務(wù),或補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,納入以后年度預(yù)算統(tǒng)籌安排使用;如果出現(xiàn)短收,則按程序通過調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、削減支出或擴(kuò)大赤字加以解決。三是弱化對收入預(yù)算的考核,收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性,促進(jìn)依法征管。四是加強(qiáng)對支出政策和支出預(yù)算的審查,硬化支出預(yù)算約束。
9、權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告:權(quán)責(zé)發(fā)生制,是以權(quán)利或責(zé)任的發(fā)生為標(biāo)準(zhǔn)來確認(rèn)收入和費用的會計制度。我國傳統(tǒng)財政決算采用的是收付實現(xiàn)制,以現(xiàn)金收到或付出為標(biāo)準(zhǔn)來記錄收入的實現(xiàn)或費用的發(fā)生,采用這種會計制度,只能報告當(dāng)年的財政收入、支出及盈余或赤字,不能全面反映各級政府真實的財務(wù)狀況。權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度,是以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)、按年度編制的政府綜合財務(wù)報告的制度,報告的內(nèi)容主要是:資產(chǎn)負(fù)債表、收入費用表等政府財務(wù)報表,財政經(jīng)濟(jì)狀況分析。
10、PPP模式:是Public—Private—Partnership的字母縮寫,通常譯為“公共私營合作制”,是指政府與民營企業(yè)之間,為了合作建設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目,或是為了提供某種公共物品和服務(wù), 以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ),彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系,并通過簽署合同來明確雙方的權(quán)利和義務(wù),以確保合作的順利完成,最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨行動更為有利的結(jié)果。
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